针对公司在自查阶段查找出的问题与不足, 公司有针对性地制定了整改计划及相应的整改措施,以期进一步提高和完善公司治理水平,显著提高公司透明度。具体整改工作如下:
序号 |
整改事项 |
整改完成期限 |
责任人 |
1 |
出台《重大事项内部报告制度》,规范重大事项的报告、传递、审核及披露程序 |
2008年10月底 |
董事长 |
2 |
修订《关联交易管理制度》,建立并完善问责机制 |
2008年10月底 |
董事长 |
3 |
增加董事会专门委员会召开次数,充分发挥其参谋、咨询作用 |
长期 |
董事长 |
4 |
加强组织结构调整,压缩管理链条 |
2009年6月底 |
总裁 |